深康佳A:董事会审计委员会关于公司2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明
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公告日期:2026-04-29
康佳集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段
落的无保留意见的审计报告的专项说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)对康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)出具了 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。董事会审计委员会审阅了信永中和会计师事务所出具的报告,发表意见如下:
董事会审计委员会审阅了信永中和会计师事务所出具的公司 2025 年度审计报告,对信永中和会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告表示认同,其在公司 2025 年度审计报告中增加持续经营重大不确定性段落是为了提醒审计报告使用者关注有关内容,不影响公司财务报告的有效性。董事会审计委员会同意信永中和会计师事务所对公司 2025 年度审计报告中持续经营重大不确定性段落的说明。
康佳集团股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年四月二十九日
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