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发表于 2026-04-28 19:25:33 股吧网页版
深康佳A:2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29

2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告
康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。

一、资质条件

(一)基本信息

审计机构:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);
成立日期:2012 年 3 月 2 日;

组织形式:特殊普通合伙企业;

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座 8 层;

首席合伙人:谭小青先生;

执业资格:具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格,具有财政部、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案的从事证券服务业务会计师事务所资格,具有中国证监会获准从事 H 股企业审计资格。

(二)人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所合伙
人(股东)257 人,注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

(三)业务信息

信永中和会计师事务所2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。

二、执业记录

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所近三
年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理
措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次;信永中和
会计师事务所 76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 11 次和纪律处分 2 次。

三、人力及其他资源配备

信永中和会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年证券业务审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和会计师事务所建立了完善的后台服务支持体系及专业的后台支持团队,包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。

签字项目合伙人:古范球先生,1999 年获得中国注册会
计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在信
永中和会计师事务所执业,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核了超过 5 家的上市公司年度审计报告。

签字注册会计师:刘丽红女士,2017 年获得中国注册会
计师资质,2015 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和会计师事务所执业,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年签署了 5 家上市公司年度审计报告。

项目质量复核合伙人:董秦川先生,2003 年获得中国注
册会计师资质,2007 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在信永中和会计师事务所执业,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核了 8 家上市公司年度审计报告。

前述签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况,无受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

四、质量管理水平

(一)项目咨询

近一年审计过程中,公司所有重大会计审计事项均与信永中和会计师事务所项目团队进行了沟通,所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。

(二)意见分歧解决

信永中和会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,信永中和会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,不存在意见分歧。
(三)项目质量复核

信永中和会计师事务所建立了完善的项目质量复核管理制度,近一年审计过程中,信永中和会计师事务所实施了完……
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