公告日期:2026-03-21
华数传媒控股股份有限公司
对会计师事务所履职情况评估报告
华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在审计中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中审众环具备执业资质,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)于 2013
年 11 月 6 日成立,注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长
江产业大厦 17-18 楼。截至 2025 年 12 月 31 日,合伙人数量 237 人、注册会计
师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
中审众环 2024 年度业务收入总额为 21.72 亿元,其中审计业务收入为 18.35
亿元,与证券业务相关的收入为 5.84 亿元(含审计业务收入及其他)。2024 年度
上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 244 家,收费总额达 3.60 亿元。中审众
环所提供服务的上市公司主要涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等。其中与公司同行业上市公司审计客户共17 家。
项目合伙人及第一签字注册会计师为李建树,于 1998 年成为注册会计师,1997 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在中审众环执业,2025 年开始为公司提供审计服务;近三年签署 5 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人为潘佳勇,于 2018 年成为注册会计师,2014 年开始从
事上市公司审计,2019 年开始在中审众环执业;近三年复核 1 家上市公司的审计报告。
第二签字注册会计师为季怡天,于 2023 年成为注册会计师,2023 年开始从
事上市公司审计,2023 年开始在中审众环执业,2025 年开始为公司提供审计服务;近三年签署 0 家上市公司的审计报告。
中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
签字注册会计师季怡天、项目质量控制复核人潘佳勇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人李建树最近三年受到行政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
三、质量管理水平
1.项目技术咨询
中审众环制定了专业技术咨询规程,以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据,并设置了专业技术咨询部门,负责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询,主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。2025年度审计过程中,中审众环项目组就公司重大会计审计事项与中审众环专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于相关底稿。审计业务复核核对表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无未解决的意见分歧。
3.项目质量复核
近一年审计过程中,中审众环实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核以及独立项目质量复核。审计项目组内部复核主要包括由经验丰富的审计小组成员及签字注册会计师对所有工作底稿执行详细复核,以及项目合伙人执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。独立项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合伙人或其他类似职位的人员,且
具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性,遵守相关职业道德要求,并在实施项目质量复核时保持独立、客观、公正。
4.监控与整改
中审众环为促进项目组不断提高业务质量,形成持续改进质量的组织文化,根据《会计师事务所质量管理准则》第 5101 号、第 5102 号的规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序,对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查,确定监控检查发现的情况并识别的缺陷,评价识别出的缺陷的严重程度和广泛……
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