ST金鸿:审计委员会关于《董事会关于2021年度至2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
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公告日期:2026-04-29
金鸿控股集团股份有限公司
审计委员会关于《董事会关于 2021 年度至 2024 年度内部控制审计报
告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度至 2024 年度内
部控制审计报告出具了否定意见。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项,积极采取措施消除相关影响。截至目前,公司 2021 年度至 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除,公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,审计委员会对《董事会关于 2021 年度至 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见如下:
审计委员会认为:《董事会关于 2021 年度至 2024 年度内部控制审计报告否
定意见涉及事项影响已消除的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,公司审计委员会对董事会所作的专项说明无异议。公司审计委员会将继续加强对公司的监督管理职能,切实维护公司及全体股东的合法利益。
金鸿控股集团股份有限公司
审计委员会
2026 年 4 月 29 日
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