黑芝麻:审计委员会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
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公告日期:2026-04-28
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会审计委员会关于对 《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及
事项的专项说明》的意见
深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“旭泰事务所”)对南方
黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年 12 月 31 日财务报告进行
审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会审计委员会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见:
一、旭泰事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告以及董事会对相关事项的专项说明真实、准确,符合公司的实际情况。审计委员会对旭泰事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告无异议,同意《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
二、作为公司审计委员会委员,我们将积极督促董事会及相关人员落实各 项整改措施,提升财务人员核算专业性与规范性,推动公司强化内部控制建设, 加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,不断提高规范运 作水平,切实维护公司及广大投资者的利益。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会审计委员会
2026 年 4 月 27 日
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