公告日期:2026-04-29
天音通信控股股份有限公司
年审会计师 2025 年度履职情况评估报告
天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 4 月 27
日、2025 年 5 月 23 日召开了第九届董事会第三十五次会议、2024 年度股东会,
审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》,聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华事务所”)作为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审华事务所 2025 年度履职情况进行评估。具体情况如下:
一、资质条件
(一)基本信息
1、企业名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
2、成立日期:2000 年 9 月 19 日
3、组织形式:特殊普通合伙企业
4、注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
5、首席合伙人:黄庆林
6、人员信息:截至 2024 年 12 月 31 日,中审华事务所拥有合伙人 100 人、
注册会计师 550 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 123 人。
7、业务信息:中审华事务所 2024 年度经审计的收入总额为 80,831.77 万元,
其中审计业务收入 54,297.32 万元,证券业务收入 8,752.55 万元;2024 年度上
市公司审计客户共计 22 家,主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等,2024 年度上市公司审计收费 1,912.60 万元,本公司同行业上市公司审计客户家数:3 家。
(二)投资者保护能力
截至2024年12月31日,中审华事务所已计提职业风险基金余额为2,600.88
万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.70 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
(三)诚信记录
1、中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行
政监管措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次和行业惩戒 1 次,均已整改
完毕。
2、18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行
业惩戒 2 次。
二、2025 年年审会计师事务所的执业记录
(一)基本信息
签字注册会计师(项目合伙人):黄斌
黄斌 1999 年起从事审计工作,现为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作,在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验;负责及签字的项目主要有星徽股份(300464)、方大特钢(600507)、天音控股(000829)和国旅联合(600358)等。
签字注册会计师:熊明华
熊明华 2008 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2008 年开
始在中审华事务所执业,2019-2020 年为公司提供过审计服务;近三年签署方大特钢(600507)、天音控股(000829)、国旅联合(600358)审计报告。
项目质量控制复核人:董虹彦
董虹彦 2013 年开始在具有证券资格的会计师事务所从事上市公司审计工作,长期专职从事证券业务项目质量控制复核工作。曾担任旗滨集团(601636)、津药药业(600488)和天音控股(000829)等多家上市公司审计项目的质量控制复
核工作。
(二)诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
(三)独立性
中审华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(四)审计收费
中审华事务所为公司提供 2025 年度审计服务费用为 140 万元,其中年报审
计费用 105 万元、内控审计费用 35 万元。2025 年度审计服务费用是以中审华事
务所合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。公司 2025 年度审计服务费用与 2024 年度相同。
三、履职情况评估
(一)事务所质量管理体系的设计、运行情况
根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》《会计师事务所质量管理准则第 5102 号——项目质量复核》和《中国注册会计师审计准则第 1……
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