公告日期:2026-04-28
中信国安信息产业股份有限公司
关于会计师事务所履职情况的评估报告
中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师
2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入(未审计)50.00 亿元,其中审计
业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,审
计收费 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 56 家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 25 日,公司召开第八届董事会第十一次会
议及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构。公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了该议案。具体情况详见《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-12)。
(三)项目信息
项目合伙人:张琦
签字注册会计师:杨镇宇
项目质量控制复核人:高飞
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(上述人员过去三年没有不良记录)
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
(一)基本情况
按照审计工作计划,审计人员于 2025 年 11 月 13 日开
始预审工作,至 2026 年 2 月 27 日完成纳入合并报表范围的
各公司的审计工作,2026 年 3 月 15 日提交了初步审计意见。
本次审计该事务所派出审计人员 20 余人。本次审计项目负
责人就会计政策运用、财务报表披露以及审计中的重点事项等与公司独立董事、审计委员会以及公司管理层做了充分、有效的沟通,使有关各方对公司经营情况、财务状况以及会计政策的运用等方面有了更加深入的了解,也为会计师事务所出具合理审计意见的审计报告提供了更为充分、客观的依据。
(二)关于会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
立信所有从业人员未在本公司任职,未获取除法定审计必要费用以外的任何现金及其他形式的经济利益;立信与本公司之间不存在直接或间接的相互投资情况;立信审计成员与本公司决策层之间不存在关联关系。在 2025 年度审计工作中,立信及审计项目组成员始终保持了形式上和实质上的独立性,严格遵守了《中国注册会计师职业道德守则》的相关规定,未发生任何可能影响独立性的情形。
2、专业胜任能力评价
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力进行了全面审查。立信作为国内领先的会计师事务所,具备的丰富行业经验和专业知识,审计项目组成员均持有有效的执业资格证书,能够胜任复杂审计工作的要求。
在 2025 年度财务报告审计过程中,立信严格按照《中国
注册会计师审计准则》的规定,制定了详细的审计计划,合理配置了审计资源,确保了审计工作的高效开展。立信在审计过程中展现了较高的专业水准和职业判断能力,能够准确
把握审计重点,有效识别和应对审计风险。
此外,立信在审计过程中与公司管理层、财务部门及审计委员会保持了充分的沟通,及时反馈审计发现的问题,并提出了具有建设性的改进建议,体现了其专业的服务能力和高度的责任感。
(三)关于审计报告及意见的评价
立信在 2025 年度财务报表审计过程中,秉承独立、客观、
公正的原则,按照审计工作计划,执行了包括风险评估、内部控制测试、实……
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