ST高鸿:监事会对董事会关于2023年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明
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公告日期:2025-04-29
大唐高鸿网络股份有限公司监事会对
《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事
项影响已消除的专项说明》的意见
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度内部控制进行了审计,并出具了无法表示意见的内部控制审计报告。公司高度重视并积极采取了有效措施,目前已消除 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项产生的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》,公司监事会经认真核查,发表如下意见:
1.深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司出具了《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响消除情况的审核报告》,公司监事会认可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。
2.公司监事会认为《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,对该专项说明无异议。
大唐高鸿网络股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日
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