公告日期:2026-03-26
宁夏银星能源股份有限公司
已审财务报表
2025年度
目 录
页 次
审计报告 1 - 7
已审财务报表
合并资产负债表 8 - 9
公司资产负债表 10 - 11
合并利润表 12 - 13
公司利润表 14
合并现金流量表 15
公司现金流量表 16 - 17
合并所有者权益变动表 18 - 19
公司所有者权益变动表 20 - 21
财务报表附注 22 - 105
补充资料
1.非经常性损益明细表 1
2.净资产收益率和每股收益 1
3.境内外会计准则下会计数据差异 2
审计报告
安永华明(2026)审字第70135199_A01号
宁夏银星能源股份有限公司
宁夏银星能源股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了宁夏银星能源股份有限公司的财务报表,包括2025年12月31日的合并及公司资产 负债表,2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的宁夏银星能源股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了宁夏银星能源股份有限公司2025年12月31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准 则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于宁夏银星能源股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公 众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们 对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
审计报告(续……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。