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发表于 2026-04-28 19:00:21 股吧网页版
湖北能源:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


湖北能源集团股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-4

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-161

审计报告

XYZH/2026WHAA2B0244
湖北能源集团股份有限公司
湖北能源集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了湖北能源集团股份有限公司(以下简称湖北能源)财务报表,包括 2025
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了湖北能源 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于湖北能源,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 固定资产及在建工程减值的充分性

关键审计事项 审计中的应对

截至 2025 年 12 月 31 日,湖 (1)了解、测试和评价管理层与固定资产、在建工
北能源账面固定资产和在建工 程减值相关的关键内部控制设计与运行的有效性; 程的净值合计 771.07 亿元,占 (2)评估管理层聘请的独立评估师的资格、专业胜
资 产 总 额 1,001.84 亿 元 的 任能力、独立性等;

76.97%,占比较高。固定资产
及在建工程的减值测试需依赖 (3)评价资产组和资产组组合可收回金额的确定方

审计报告(续) XYZH/2026WHAA2B0244
湖北能源集团股份有限公司

管理层的较为复杂的判断,包 法是否符合企业会计准则相关规定;
括对未来销售量、燃料价格以 (4)获取固定资产、在建工程减值测试底稿及估值 及适用折现率等的估计。这些 报告等,复核测试所采用的基础数据、关键假设、参 估计和判断可能会受未来市 数、折现率等因素,并对评估结果的适当性进行评 场、政策及经济条件的变化的 价;
重大影响。
请参阅财务报表附注“三、重要 (5)评估财务报表中关于固定资产、在建工程减值 会计政策及会计估计”17.固定 的会计政策、重大会计判断和估计、减值测试关……
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