公告日期:2026-04-24
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
海南高速公路股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
经公司 2025 年第三次临时股东会批准,公司聘任中审华会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)为 2025年度财务审计和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,公司对中审华履职情况进行评估,具体情况如下:
一、资质条件
中审华是中国知名的大型专业服务机构之一,是浩信国际会计公司(HLB)之中国成员机构。中审华成立于 2000 年 9 月,注册资本为 2130 万元,管理总部设在北京,机构注册地为天津,并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆等地区设立了 26 个分所。中审华会计师事务所拥有一支高素质的专业团队,现拥有专业人员 2500 余名,绝大多数具有大学本科以上学历,其中:中国注册会计师 550 余名,注册资产评估师 120 余名,注册税务师 70 余名,工程造价师 80 余名。近年来,中审华会计师事务所业务收入和人员规模持续提升,连续在中国注册会计师行业综合评价中居于前20强。2024年度业务收入8.08亿元,在中注协 2025 年公布的《2024 年度会计师事务所综合评价百家排名信息(公示稿)》中排名 17 名。
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
二、执业记录
(一)项目组信息
项目合伙人:王冻,2006 年成为注册会计师,2013 年开
始 在中审华执业,近三年参与了多家上市和挂牌公司的审计工作。
签字注册会计师:夏春辉,2001 年成为注册会计师,2017
年开始在中审华执业,近三年参与了多家上市和挂牌公司的审计工作。
项目质量复核合伙人:王桂林,1999 年取得中国注册会
计师资格,2020 年成为中审华质量控制复核人,从事注册会计师行业 28 年,曾参与多家 A 股首次发行上市(IPO)和年度审计工作,拥有丰富的上市公司审计经验及能力。近三年担任 2家上市公司审计的质量控制复核人。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近 3
年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三)独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(四)工作方案
2025 年年度审计过程中,中审华针对公司的服务需求及实
际情况,制定全面、合理的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,全面配合公司审计工作,制定了详细的审计
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计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司定期报告披露时间要求。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会,
审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》,聘任中审华为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构。
四、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排,中审
华对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计。
经审计,中审华认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审华出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,中审华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、总体评价
经评估,公司认为中审华在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、……
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