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发表于 2026-03-30 21:23:34 股吧网页版
海信家电:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-31


审计报告

XYZH/2026QDAA4B0019
海信家电集团股份有限公司
海信家电集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了海信家电集团股份有限公司(以下简称海信家电公司)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了海信家电公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册
会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审
计的独立性要求,我们独立于海信家电公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责
任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这
些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单
独发表意见。
1. 存货跌价准备事项

关键审计事项 审计中的应对

如 “财务报表附注三、12.存货”中 (1)评估并测试了与存货跌价准备相关的关键内部控所述,海信家电公司库存商品采用成 制的设计和运行的有效性;
本与可变现净值孰低的方法进行计 (2)对海信家电公司的存货实施了监盘程序,检查存量。如 “财务报表附注五、9.存货” 货的数量及其状况;

中所列示,截至 2025 年 12 月 31 日,

审计报告(续) XYZH/2026QDAA4B0019

海信家电集团股份有限公司

存 货 余 额 为 人 民 币 (3)获取了海信家电公司存货跌价准备计算表,抽取
6,979,117,170.83 元,存货跌价准 部分存货比较其在该表中记载的状况和库龄与通过监备为人民币 116,789,499.27 元,账 盘获知的情况是否相符;
面价值为人民币 6,862,327,671.56 (4)通过比较相同状态产品历史售价,以及根据季节元,存货跌价准备计提是否充分对财 性和周期性特征对产品未来售价变动趋势的复核,对管
务报表影响较大。 理层估计的预计售价进行了评估,并与资产负债表日后
海信家电公司以完工后产品的估计 的实际售价进行了核对;
售价减去至完工预计发生的成本、销 (5)通过比较同类产品的历史销售费用和相关税费,售费用和相关税费后的金额,确定其 对管理层估计的销售费用和相关税费进行了评估,并与
可变现净值。 资产负债表日后的实际发生额进行了核对;

管理层以存货的状态及近期交易情 (6)选择部分存货项目,对其可收回金额和跌价准备况估计其预计售价,在估计过程中管 期末余额进行了复核测算。
理层需要运用重大判断。
鉴于该事项涉及金额较大且需要管
理层作出重大判断,因此我们将存货
跌价准备作为关键审计事项。
2. 关联方销售及关联方应收账款事项

关键审计事项 审计中的应对

如“财务报表附注十二、2、(2)关 (1)评价、测试管理层与关联交易及关联方应收账款联交易情况,3、(1)关联方往来余 相关的内部控制的设计和运行的有效性;
额”中所述,海信家电公司关联方销 (2)取得管理层编制的关联方清单,并与其他公开渠
售金额较大,且截至 2025 年 12 月 道获取的信息进行核对;

31 日形成对关联方的应收账款人民
币 5,999,702,116.28 元,鉴于关联 (3)取得管理层编……
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