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发表于 2026-03-30 21:20:51 股吧网页版
华菱钢铁:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-03-31


湖南华菱钢铁股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-139

审计报告

XYZH/2026CSAA2B0066
湖南华菱钢铁股份有限公司
湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称华菱钢铁公司)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了华菱钢铁公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于华菱钢铁公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 收入确认事项

关键审计事项 审计中的应对

相关信息参见财务报表附注“三、25. (1)评价并测试华菱钢铁公司与销售收
收入”以及附注“五、50.营业收入、营业 入确认相关的信息系统控制的有效性,
成本”。 包括信息系统一般控制和应用控制、信
华菱钢铁公司的销售收入主要源于钢 息系统管理制度设计和执行的有效性、
信息系统内部控制的有效性、前端业务

审计报告(续) XYZH/2026CSAA2B0066
湖南华菱钢铁股份有限公司

铁产品销售,属于在某一时点履行的履约 模块数据推送至财务模块之间数据传输义务,在客户取得相关商品的控制权时确 的准确性及完整性;
认收入。2025 年度华菱钢铁公司营业收入 (2)了解、评价和测试与收入确认相关1,211.38 亿元。营业收入是公司利润表的 的内部控制设计和运行的有效性;
重要科目,是公司的主要利润来源,收入确
认的准确性和完整性对公司利润影响较 (3)执行分析性复核程序,对收入、成大,因此我们将收入确认作为关键审计事 本、毛利、存货……
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