公告日期:2026-04-24
重药控股股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同 2025 年度年审过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙),前身北京会计师事务所
成立日期:1981 年
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人:李惠琦
截至 2025 年末,致同拥有合伙人 244 人,注册会计师 1,361 人,签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。致同 2024 年度经审计的收入总额
26.14 亿元,审计业务收入 21.03 亿元,证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度上市
公司审计客户 297 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 3.86 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 27 家。
二、执业记录
(一)基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人及签字注册会计师 1:董丽,2015 年成为注册会计师,2010 年
开始从事上市公司审计,2020 年开始在致同执业,于 2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告 6家。
签字注册会计师 2:党晓姗,2014 年成为注册会计师,2014 年开始从事上
市公司审计,2014 年开始在致同执业,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人:姜韬,2000 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在致同执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 9 家,近三年复核上市公司审计报告 5 家。
(二)诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三)独立性
致同及项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
2025 年审计过程中,公司所有重大会计审计事项均与致同项目团队进行了沟通,咨询事项均得到很好的解决方案和技术支持。
(二)意见分歧解决
2025 年审计过程中,致同就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
(三)项目质量复核
2025 年审计过程中,致同按照规定进行了项目质量复核,能够保证项目质量。
(四)项目质量管理与监督
致同项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,以准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。
(五)质量管理缺陷识别与整改
2025 年审计过程中,致同勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、审计服务水平和质量
致同配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验、制造业行业审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。致同的后台支持团队包括专业技术部、税务、信息系统、估值等多领域专家。
2025 年度审计过程中,致同针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面合理、可操作性强的审计工作方案,审计工作围绕公司的审计重点展开。审计过程中,致同全面配合公司工作,能够满足上市公司报告披露时间要求。
五、信息安全管理
致同制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度。在制定审计方案和实施审计工作的过程中,致同考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
致同按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 9 亿……
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