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发表于 2026-04-23 21:09:42 股吧网页版
电投产融:审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


国家电投集团产融控股股份有限公司
审计与风险管理委员会对会计师事务所

2025 年度履职情况评估报告和

履行监督职责情况报告

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称电投产融或公司)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称信永中和事务所)作为公司 2025 年度财务报告及内控审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号),公司对信永中和事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,信永中和事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效,履职过程勤勉尽责,保持应有的独立性,客观表达审计意见。

一、会计师事务所的基本情况

信永中和事务所最早可追溯到 1981 年成立的“中国国
际经济咨询有限公司”以及随后成立的“中信会计师事务所”,至今已有延续 40 多年的历史,是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和事务所注册地址为北京,首席合伙人为谭小青先生。信永中和事务所是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所,具有 A 股证券期货相关业务审计资质,以及 H 股审计资格,同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格,
是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

截至 2025 年 12 月 31 日,信永中和事务所合伙人(股
东)257 人,注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和事务所 2024 年度业务收入为 40.54 亿元(含统
一经营),其中,审计业务收入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和事务所上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元。

项目合伙人、签字注册会计师:崔西福先生,2005 年获
得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
签字注册会计师:李姗姗女士, 2022 年获得中国注册
会计师资质,2016 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在信永中和事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人:詹军先生,1995 年获得中国注册
会计师资质,1995 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在信永中和事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核的上市公司超过 10 家。

二、执业记录

近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

三、聘任会计师事务所履行的程序

2025 年,公司召开 2025 年第五次审计与风险管理委员
会会议,审计委员会对信永中和事务所的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了核查,认为其具备为上市公司提供审计服务的能力和资质,能够满足公司审计工作的要求。公司聘请信永中和事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2025-2026 年度会计师事务所的议案》,同意聘请信永中和事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

四、2025 年度信永中和事务所履行情况

依据《中国注册会计师审计准则》和《企业会计准则》等执业或技术规范,信永中和事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计,信永中和事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年
度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

五、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定,审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)如前所述,2025 年改聘信永中和事务所前,公司
董事会审计与风险管理委员会对信永中和事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其专业胜任能力、投资者保护……
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