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发表于 2026-04-23 21:09:45 股吧网页版
电投产融:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


国家电投集团产融控股股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-5

公司财务报表

— 合并资产负债表 1-2

— 母公司资产负债表 3-4

— 合并利润表 5

— 母公司利润表 6

— 合并现金流量表 7

— 母公司现金流量表 8

— 合并股东权益变动表 9-10

— 母公司股东权益变动表 11-12

— 财务报表附注 13-157

审计报告

XYZH/2026BJAEB0312
国家电投集团产融控股股份有限公司
国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称电投产融公司或公司)
财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了电投产融公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于电投产融公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

审计报告(续) XYZH/2026BJAEB0312
国家电投集团产融控股股份有限公司
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
1. 重大资产重组中合并日、购买日的确定
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”6、7 所述的会计政策及“七、合并范围的变更”1、2 的注释、“八、在其他主体中的权益”2 的注释。

关键审计事项 审计中的应对

根据经批准的《重大资产置换及发行股份购 我们执行的主要审计程序如下:
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》, 1、获取相关文件,检查重大资产重组的公司购买国家核电技术有限公司和中国人 内部审批程序履行是否符合相关政策和寿保险股份有限公司合计持有的国电投核 制度的规定;交易所、证监会的审核和批能有限公司 100%股权,并将国家电投集团资 复情况;
本控股有限公司 100%股权作为对价向国家 2、对拟置入的国电投核能有限公司、拟核电技术有限公司支付,差额部分及对中国 置出的国家电投集团资本控股有限公司人寿保险股份有限公司的对价以发行股份 的产权变更情况、资产交割情况,公司发
方式支付。 行股份的登记情况进行检查;

……
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