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发表于 2026-04-27 18:53:55 股吧网页版
中电港:2025年度合并财务决算专项说明专项审核报告书 查看PDF原文

公告日期:2026-04-28


深圳中电港技术股份有限公司

2025年度合并财务决算专项说明

专项审核报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073
电话:(010)51423818 传真:(010)51423816

目 录

一、专项审核报告 1-2
2025年度合并财务决算专项说明 3-11
二、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China

电 话 ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ( f a x ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
2025 年度合并财务决算专项说明审核报告

中兴华核字(2026)第 00002306 号
深圳中电港技术股份有限公司:

一、审核意见

我们在审计了深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年度财务决算报表及附注的基础上,审核了贵公司后附编制的 2025 年度财务决算专项说明。
我们认为,贵公司编制的 2025 年度财务决算专项说明在所有重大方面遵循了国务院国有资产监督管理委员会的规定,没有发现财务决算专项说明所载财务信息与经我们审计的年度财务决算报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任

按照国务院国有资产监督管理委员会《关于印发 2025 年度中央企业财务决算报表的通知》(国资发财评[2025]67 号)的规定,贵公司在提供年度财务决算报表等各项资料外,还应当报送财务决算专项说明。编制财务决算专项说明是贵公司管理层的责任,这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报与财务决算专项说明有关的内部控制、采用适当的编制基础并使其公允反映。

治理层负责监督贵公司财务决算专项说明报告过程。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

四、注册会计师的责任

我们的目标是在对年度财务决算报表实施审计的基础上,对后附贵公司编制的2025 年度财务决算专项说明进行审核,对其是否遵循了国务院国有资产监督管理委员会的规定发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)计划和执行审核工作以对贵公司是否按照相关规定编制财务决算专项说明,以及所载财务信息与经审计的年度财务决算报表中所披露的相关内容在重大方面是否存在不一致的情况获取合理保证。

(二)了解与审核相关的内部控制,以设计恰当的审核程序。

(三)实施审核程序获取相关的审核证据。

(四)评价财务决算专项说明是否公允反映相关交易和事项。

五、其他说明事项

为了……
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