公告日期:2026-04-24
元创科技股份有限公司
2025 年度审计报告
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Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
目 录
页 次
一、审计报告 1-5
二、财务报表 6-11
(一) 资产负债表 6-7
(二) 利润表 8
(三) 现金流量表 9
(四) 所有者权益变动表 10-11
三、财务报表附注 12-96
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审 计 报 告
中汇会审[2026]7208号
元创科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了元创科技股份有限公司(以下简称元创股份公司)财务报表,包括2025年12月31日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了元创股份公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于元创股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不
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对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
关键审计事项 在审计中如何应对关键审计事项
收入确认
相关会计期间:2025……
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