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发表于 2026-04-23 16:52:25 股吧网页版
亚联机械:审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


亚联机械股份有限公司 审计委员会专项报告

亚联机械股份有限公司董事会审计委员会

关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职,切实有效地监督及评估公司外部审计工作。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行监督职责的情况报告如下:

一、会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)成立于1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

中兴华事务所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首
席合伙人李尊农。2025 年度末,合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。2024 年收入总额(经审计)203,338.19 万元,其中审计业务收入 154,719.65 万元,证券业务收入33,220.05 万元。2024 年度上市公司年报审计客户 169 家,涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额 22,208.86 万元。本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数 103 家。

(二)项目人员信息

亚联机械股份有限公司 审计委员会专项报告

项目合伙人:刘洪跃,1997 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在中兴华事务所执业,2025 年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 1 家,具有丰富的项目经验。

签字注册会计师:王大进,2021 年成为注册会计师,2020 年开始从事上市公司审计,2025 年开始在中兴华事务所执业;近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:孙宇,2014 年成为注册会计师,2014 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在中兴华事务所执业,2024 年开始为公司提供复核工作;近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核,包括上市公司年报及IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

二、聘用会计师事务所的程序

2025 年 4 月 20 日,公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届
董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议,审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华事务所为公司 2025 年度外部审计机
构,负责公司 2025 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。2025 年 5 月 12
日,公司召开 2024 年年度股东大会,审议通过该项议案。

三、会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,中兴华事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,同时对公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告,对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告。经审计,中兴华事务所认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了公司 2025 年12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母
公司的经营成果和现金流量;公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

在执行审计工作的过程中,中兴华事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见……
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