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发表于 2026-04-23 22:30:23 股吧网页版
南京港:南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24


南京港股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告

南京港股份有限公司(以下简称“公司”)聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求,现将公司董事会审计与风险委员会对容诚履行监督职责的情况汇报如下:

一、2025 年度会计师事务所基本情况

1. 基本信息

名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月10日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人:刘维

2. 人员信息

截至2025年12月31日,容诚共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收
入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额
62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为7家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为

受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、
自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2025 年第四次会议、
第八届监事会 2025 年第三次会议以及于 2025 年 9 月 16 日召开的 2025
年第三次临时股东大会,审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任容诚为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构,审计费用总额为 79.80 万元。公司董事会审计与风险管理委员会发表了同意的审查意见。

三、2025 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作安排,容诚对公司 2025 年度财务报
告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时
对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告;
对 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计
报告。

在执行审计工作的过程中,容诚就会计师事务所和相关审计人员的独
立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项……
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