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发表于 2026-04-29 23:37:44 股吧网页版
万邦德:会计师事务所出具保留意见涉及事项的专项说明 查看PDF原文

公告日期:2026-04-30


万邦德医药控股集团股份有限公司

出具保留意见涉及事项的专项说明

德皓核字[2026]00001257 号

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)

万邦德医药控股集团股份有限公司

出具保留意见涉及事项的专项说明

目 录 页 次
一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-4

出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明

德皓核字[2026] 00001257 号
万邦德医药控股集团股份有限公司全体股东:

我所接受委托,业已完成万邦德医药控股集团股份有限公司(以
下简称万邦德)2025 年度财务报表的审计工作,并于 2026 年 4 月 29
日出具了德皓审字[2026]00002253 号保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,现将非标准审计意见涉及事项情况说明如下:

我们在上述财务报表审计中,依据《中国注册会计师审计准则第1221 号——计划和执行审计工作的重要性》,以万邦德 2025 年度合并收入的 0.70%计算了上述审计的合并财务报表整体重要性水平,金额为 800.00 万元,并将合并财务报表整体重要性水平分配至各组成部分。

一、非标准审计意见内容

如审计报告中“二、形成保留意见的基础”段所述:

(一)如财务报表附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 5

德皓核字[2026] 00001257 号专项说明

所述,万邦德 2025 年 12 月 31 日资产负债表中预付账款的列示金额
为 14,611.07 万元。在审计过程中,我们执行了了解公司的资金管理制度,询问预付资金的原因,检查资金支付的审批,查看凭单、进行函证及访谈等程序,并查阅了相关的合同,同时比对合同条款等,但无法对本年度的部分发生额和其中余额为 11,138.27 万元的预付给供应商的款项实施进一步审计程序,以获取充分、适当的审计证据,因而无法判断预付款项的商业合理性。

(二)万邦德 2025 年 12 月 31 日资产负债表无形资产中的原值
16,905.66 万元和其他非流动资产的预付长期资产购置款中的余额8,952.12万元,系与购置药品的生产技术等相关权利发生的业务相关,对应部分资金流向存疑,我们无法实施有效的审计程序,以核实上述款项的最终流向。

二、出具保留意见的理由和依据

1.非标审计报告所涉及事项的基本情况

我们在 2025 年度财务报告审计过程中,识别出公司部分交易内容为采购款、设备款、委托加工费、受托支付的预付供应商大额款项不具有合理的商业实质,存在商业合理性存疑、资金流向异常的情形;部分因药品的生产技术等相关权利发生的业务款项支付后的资金流向存在异常的情形。

2.万邦德的会计处理和披露情况

上述事项涉及了 2025 年 12 月 31 日资产负债表中的预付款项、
无形资产和其他非流动资产科目,截止 2025 年 12 月 31 日,对预付
款项中的余额为 11,138.27 万元、无形资产中的原值为 16,905.66 万元和其他非流动资产中的余额为 8,952.12 万元的附注披露产生重大影响。

德皓核字[2026] 00001257 号专项说明

3.无法获取充分、适当的审计证据的原因

(1)对于预付款项,我们获取了公司的资金管理制度、合同、支付审批单、凭单等资料,但公司未能就上述预付的商业合理性提供充分证据。虽然我们执行了了解公司的资金管理制度,询问预付资金的原因,检查资金支付的审批,查看凭单、进行函证及访谈等程序,并查阅了相关的合同,同时比对合同条款等,但未能就本年……
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