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发表于 2026-04-28 17:03:56 股吧网页版
钛能化学:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29

钛能化学股份有限公司
审计报告及财务报表
二〇二五年度
信会师报字[2026]第 ZL10134 号

钛能化学股份有限公司

审计报告及财务报表

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目录 页次

一、 审计报告 1-5
二、 财务报表

合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4
合并利润表和母公司利润表 5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12
财务报表附注 1-138

审计报告

信会师报字[2026]第 ZL10134 号
钛能化学股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了钛能化学股份有限公司(以下简称钛能化学)财务报
表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了钛能化学 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于钛能化学,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

(一)固定资产及在建工程减值
如财务报表附注三(十五)、(十 我们执行的审计应对程序主要包括: 六)及(十九)、附注五(十二) (1)对与固定资产及在建工程计价和
及(十三)所述,截至 2025 年 12 分摊相关关键内部控制的设计和运行
月 31 日,钛能化学固定资产及在 有效性进行评估和测试;
建工程账面价值合计 703,825.46 (2)对重要固定资产及在建工程进行 万元,占总资产的 36.13%,是钛 监盘,检查固定资产、在建工程的状 能化学资产的重要组成部分。根 况并了解其使用情况,是否存在减值 据企业会计准则及会计政策的规 迹象等;
定,钛能化学管理层(以下简称 (3)对重要固定资产及在建工程供应 管理层)应当于每个资产负债表 商执行函证程序;
日判断固定资产及在建工程是否 (4)获取管理层关于资产是否存在减 存在减值迹象;对存在减值迹象 值的判断依据,分析评估其合理性; 的资产,应当估计其可回收金额。 (5)对存在减值迹象的资产,获取管 确定可收回金额涉及对未来现金 理层计提减值的依据,并复核其合理 流量现值的预测,管理层需要运 性;
用重大会计估计和判断,同时考 (6)核实外部评估机构对钛能化学主 虑固定资产及在建工程对于财务 要固定资产的评估报告,判断是否存 报表整体的重要性,因此我们将 在减值,并复核评估结果的合理性; 固定资产及在建工程减值作为关 (7)复核财务报表附注中相关列报和
键审计事项。 披露情况。

(二)收入确认

……
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