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发表于 2026-04-16 20:46:04 股吧网页版
怡亚通:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-17

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

审 计 报 告

政旦志远审字第 260000296 号

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

Zandar Certified Public Accountants LLP

审计报告及财务报表

(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止)

目 录 页 次
一、 审计报告 1-8
二、 已审财务报表

合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-163

地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话:+86-755-88605026

www.zdcpa.com

审 计 报 告

政旦志远审字第260000296号

深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡亚
通公司)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了怡亚通公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注 册会计师职业道德守则,我们独立于怡亚通公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计

政旦志远审字第 260000296 号审计报告

最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.收入确认

2.应收账款的可回收性

3.未决诉讼

(一)收入确认

1.事项描述

如财务报表附注三、(三十六)和附注五、注释 46“营业收入和营业成本”所示,怡亚通公司 2025 年度营业收入金额为人民币68,194,270,159 元,由于营业收入是怡亚通公司的重要财务指标,对怡亚通公司经营成果影响重大,管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险,因此,我们将收入确认作为关键……
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