公告日期:2026-04-28
深圳劲嘉集团股份有限公司
2025 年度对年审会计师事务所履职情况评估报告
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,中审众环在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,客观公正表达意见。具体履职评估情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
(7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元,审计业务收入 183,471.71 万
元、证券业务收入 58,365.07 万元。
(8)2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费
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35,961.69 万元,劲嘉股份同行业上市公司审计客户家数 1 家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
(一)质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中,中审众环就公司重大会计审计事项及时与专业技术部门沟通,有效解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,未有不能解决的重大意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中,中审众环实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.项目质量检查
中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督、整改和运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,中审众环在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
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综上,2025 年年度审计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
(二)工作方案
中审众环的审计团队通过充分了解公司的业务环境、财务情况、内部控制体系、行业特点以及相关法律法规,对 2025 年度审计工作进行计划和安排,确定审计的范围和时间表;在审计过程中,中审众环将定期与公司管理层进行沟通,及时报告审计进展;在约定的期限内出具审计报告,确保审计结果的客观、公正和准确。
(三)人力及其他资源配备
中审众环对于公司 2025 年度审计业务组建了一支专业、高效、经验丰富的审计团队……
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