公告日期:2026-03-24
融捷股份有限公司
2025年度合并及母公司财务报表
审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
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电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1. 合并及母公司资产负债表
2. 合并及母公司利润表
3. 合并及母公司现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 母公司股东权益变动表
6. 财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
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审 计 报 告
中兴华审字(2026)第 00002465 号
融捷股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了融捷股份有限公司(以下简称“融捷股份公司”)财务报表,包
括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了融捷股份公司2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于融捷股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认:
1、事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三之 22 和附注五之 41 所述。
2025 年度融捷股份合并财务报表中收入总额为 84,047.89 万元,主要为锂
精矿销售收入、锂盐产品收入、锂电池设备收入和其他业务收入。营业收入是融捷股份公司的关键业绩指标,同时也是衡量企业发展和持续经营能力的指标,存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收入执行的审计程序包括但不限于:
(1)评价和测试了收入确认流程的内部控制。(2)进行分析性复核,分析销售收入与毛利率的变动。(3)检查销售合同,复核关键合同条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则。(4)结合应收款项审计,选取主要客户对其与公司发生的交易额及往来款项进行函证,对公司物流供应商进行函证。(5)选取交易样本,检查销售合同、发票、出库单、运输单、过磅单、签收单等记录。(6)进行截止性测试程序,检查相关交易是否记录在恰当的会计期间。
(二)关联方交易:
1、事项描述
相关信息披露详……
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