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发表于 2026-04-14 23:22:06 股吧网页版
川润股份:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-15

四川川润股份有限公司

2025 年度财务报表审计报告

目 录

一、审计报告 1—5 页

二、审计报告附件

1、 合并资产负债表 6—7 页

2、 母公司资产负债表 8—9 页

3、 合并利润表 10 页

4、 母公司利润表 11 页

5、 合并现金流量表 12 页

6、 母公司现金流量表 13 页

7、 合并所有者权益变动表 14—15 页

8、 母公司所有者权益变动表 16—17 页

9、 财务报表附注 18—120 页

审 计 报 告

[2026]京会兴审字第 00020037 号
四川川润股份有限公司全体股东:

(一)审计意见

我们审计了四川川润股份有限公司(以下简称“川润股份”)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、
合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了川润股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二)形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于川润股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

(三)关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事
项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下:
1、应收账款坏账准备的计提
参阅财务报表附注三、(十四)及附注五、(四)所述。

关键审计事项 审计中的应对

截至2025年12月31日,川润股份应收账
款账面余额为 1,322,358,976.38元,相 (1)了解、评价并测试与信用政策及应收账款管理相 应计提坏账准备 160,753,087.29元。川 关的内部控制设计和运行有效性;
润股份管理层根据各项应收账款的信用 (2)复核预期信用损失模型的合理性,评估迁徙率、 风险特征,以应收账款组合为基础计量 历史损失率计算逻辑及前瞻性信息运用的恰当性;
预期信用损失,参照历史信用损失经验, (3)分析账龄结构及客户信用状况,执行函证程序并 并根据前瞻性信息进行估计和调整,编 检查期后回款情况,综合评价坏账准备计提的充分性; 制应收账款账龄与预期信用损失率对照 (4)重新计算并核对坏账准备计提金额,分析计提比 表,据此确定应计提的坏账准备。由于 例与历史实际损失率的差异,验证计提政策的合理性; 上述事项涉及管理层运用重大会计估计 (5)获取坏账准备计提明细表,检查计提方法是否符 和管理层的判断,且管理层的估计和判 合既定会计政策,并重新计算验证金额准确性。
断具有不确定性,我们将应收账款坏账
准备的计提确定为关键审计事项。
2、收入确认
参阅财务报表附注三、(三十四)与附注五、(四十一)所述。

关键审计事项 审计中的应对

(1)了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控
制设计和运行有效性;

川润股份主要从事新能源流体系统及液 (2)选取销售合同样本,结合业务模式及合同条款, 压元件生产销售、流体工业技术服务、 对照企业会计准则评价收入确认时点和方法的恰当
清洁能源装备及解决方案、储能装备及 性;
系统集成等……
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