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发表于 2026-04-24 16:34:45 股吧网页版
保龄宝:关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-25


保龄宝生物股份有限公司

关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)为公司 2025 年度审计及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定,公司对和信会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本情况

和信会计师事务所成立于 1987 年 12 月,经财政部批准于 2013 年 4 月转制
为特殊普通合伙企业,名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),2019 年7 月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为山东省济南市,首席合伙人为王晖先生。

和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,具有 30 余年的证券业务从业经验。和信会计师事务所是国际会计网络 HLB 浩信国际的成员所,2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

和信会计师事务所 2025 年末合伙人数量为 45 位,2025 年末注册会计师人
数为 249 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。
和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 25,419.00 万元,其中审计
业务收入 18,149.00 万元,证券业务收入 9,035.00 万元。

2025 年度上市公司审计客户共 47 家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧
渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发
和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等,审计收费共计 7,171.70 万元。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1
次,未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业
人员因执业行为受到监督管理措施 4 次,行政处罚 1 次,涉及人员 10 名,未受
到刑事处罚、自律监管措施。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

2025 年 4 月 24 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于
续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》,拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。董事会审计委员会事前对上述议案发表了同意意见。2025 年 5 月 20日公司 2024 年年度股东会审议通过了上述议案。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

和信会计师事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报的工作安排,对公司 2025 年财务报
告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司
内部控制、2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行审核并出具了专项报告或说明。

经审计,和信会计师事务所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状
况以及 2025 年度合并及母公司的经营成果和合并及母公司的现金流量。公司于

2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,和信会计师事务所运用职业判断,就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估,公司认为和信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年……
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