公告日期:2026-04-28
江苏洋河酒厂股份有限公司
关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜”)作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中喜 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中喜资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
(一)资质条件
会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
成立时间:2013 年 11 月 28 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人:张增刚
人员信息:截至 2025 年 12 月 31 日,中喜合伙人 102 人、注册会计
师 431 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 324 人。
(二)执业记录
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师:龚召平,2004 年成为注册会计师,先后从事过上市公司、IPO 申报、政府投融资平台、央企及大型国企等审计业务,具备专业胜任能力,无兼职。2010 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在该所执业,2024 年开始为公司提供审计服务,近三年签署
上市公司审计报告 2 家,挂牌公司审计报告 3 家。
签字注册会计师:王文娟,2019 年成为注册会计师,为上市公司提供过年报审计、内部控制审计等证券服务,具备专业胜任能力,无兼职。2014 年开始从事上市公司审计,2024 年开始在该所执业,近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人:邓雪雷,2015 年成为注册会计师,2015 年开始从事上市公司审计业务,2023 年开始在该所执业,2024 年开始从事质控复核工作,2024 年开始为公司提供审计服务,近三年复核了上市公司审计报告 2 家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年度审计过程中,中喜就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
中喜制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年
年度审计过程中,中喜就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,中喜实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、质控部专人复核、专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。这些复核工作保证了审计工作质量。
4、项目质量检查
中喜质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中喜质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中喜根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成中喜完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中,中喜勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、工作方案
2025 年年度审计过程中,中喜对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、货币资金、交易性金融资产、关联交易、存货、合同负债、费用确认等。中喜全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。中喜制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
中喜配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造行……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。