公告日期:2026-04-28
江苏洋河酒厂股份有限公司
审计报告
中喜财审 2026S01858 号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
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传真:010-67084147
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审 计 报 告
中喜财审 2026S01858 号
江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2025 年度的合并利润表及利润
表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公
允反映了洋河股份 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金
流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则对公众利益实体财务报表审计的独立性要求和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于洋河股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些
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事项单独发表意见。
1、收入确认
请参阅财务报表附注三“重要会计政策及会计估计”注释二十七的会计政策,以及附注五“合并财务报表主要项目注释”38。
关键审计事项 在审计中如何应对该事项
针对收入确认执行的主要审计程序包括:
(1)了解、测试和评价管理层对销售与收款循环内部控
制设计和执行的有效性。
(2)通过抽样检查销售合同,识别合同权利义务,对履
约义务的时点进行评价,评价与收入确认有关的控制权
洋河股份确认销售商品收入的 转移的判断是否符合企业会计准则及公司会计政策的规具体条件为公司在商品交付客户即 定。
转移货物控制权时确认销售收入。洋 (3)结合产品类别对收入及毛利率情况进行分析性复
河股份 2025 年度营业收入为 192.11 核,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况。
亿元,金额较大,且营业收入为利润 (4)抽样检查与收入确认相关的销售合同或订单、销售表重要组成项目,因此我们将收入确 发票、出库单或验收单、货运单、银行回单等支持性凭
认确定为关键审计事项。 证。
(5)结合应收账款及合同负债审计,对主要经销商选取
样本执行函证程序,检查合同负债期后义务履约情况。
(6)抽样检查销售折扣、折让的计算及会计处理。
(7)选取资产负债表日前后记录的销售收入样本,……
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