高乐股份:年审会计师关于公司关联方占用资金情况专项报告
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公告日期:2026-04-29
广东高乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
二〇二五年度
广东高乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告
尤振专审字[2026]第0155号
广东高乐股份有限公司全体股东:
我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称“高乐股份”)2025
年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4月 27 日出具了报告号为尤振审字[2026]第 0149 号的标准无保留意见审计报告。
高乐股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是高乐股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计高乐股份公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
尤尼泰振青会计师事务所(特殊普
通合伙)
顾旭芬
深圳市前海深港合作区南山街道听
海大道5059号前海鸿荣源中心A座8
01
特殊普通合伙
47470417
鲁财会协字[1999]160号
1999年12月8日
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