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发表于 2026-04-28 19:00:19 股吧网页版
富临运业:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


四川富临运业集团股份有限公司

2025 年度

审计报告

索引 页码

审计报告 1-4

公司财务报表

—合并资产负债表 1-2

—母公司资产负债表 3-4

—合并利润表 5

—母公司利润表 6

—合并现金流量表 7

—母公司现金流量表 8

—合并股东权益变动表 9-10

—母公司股东权益变动表 11-12

—财务报表附注 13-136

审计报告

XYZH/2026CDAA1B0323
四川富临运业集团股份有限公司
四川富临运业集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了四川富临运业集团股份有限公司(以下简称富临运业公司)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了富临运业公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求,我们独立于富临运业公司,并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
投资收益的确认事项

关键审计事项 审计中的应对

相关信息披露详见财务报表附注三、14, 2025 年度财务报表审计中,我们执行了
附注五、12 和 51,附注八、3(3)。 以下程序:

绵阳市商业银行股份有限公司(以下简称 1、将绵阳商行作为重要组成部分,执行 绵阳商行)系富临运业公司联营企业,富临 集团财务报表审计程序;
运业公司对其采用权益法核算。2025 年, 2、针对组成部分执行重大错报风险评估

审计报告(续) XYZH/2026CDAA1B0323
四川富临运业集团股份有限公司

富临运业公司按照持股比例确认对其投资 程序:
收益12,593.69万元,占富临运业公司2025 (1)通过与绵阳商行管理层沟通、查阅 年度合并财务报表利润总额 19,981.05 万 相关资料等方式,对绵阳商行基本情况、 元的 63.03%。故将绵阳商行投资收益的确 经营行业、经营环境和组成部分情况进
认作为关键审计事项。 行初步分析及风险评估;

(2)对绵阳商行进行报表总体分析;

……
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