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发表于 2025-10-26 15:37:19 股吧网页版
梦洁股份:关于续聘会计师事务所的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-27


证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2025-041
湖南梦洁家纺股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 23 日召
开第七届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项说明如下:

一、 拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、 基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、
证券业务收入 58,365.07 万元。

(8)2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发
和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费35,961.69 万元。

2、 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、 诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 2 次、
自律监管措施 2 次,纪律处分 2 次,监督管理措施 13 次。

(2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,47 名
从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 6 人次、监
管措施 42 人次。

(二) 项目信息

1、 基本信息

项目合伙人:肖明明,2016 年成为中国注册会计师,2009 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张凯,2019 年成为中国注册会计师,2011 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为罗跃龙,1998 年成为中国注册会计师(2017 年成为资深注册会计师),2004 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2024年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 15 家上市公司审计报告。

2、 诚信记录

项目质量控制复核合伙人罗跃龙及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯
最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、 独立性

中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

4、 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定财务报告及内部控制审计费用。2024 年度审计费
用共计 160 万元(其中:财务报告审计费用 130 万元,内部控制审计费用 30 万
元)。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对中审众环完成公司 2024 年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价,认为在 2024 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度……
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