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发表于 2026-04-24 21:57:37 股吧网页版
梦洁股份:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-25

湖南梦洁家纺股份有限公司

审 计 报 告

众环审字(2026)1100015号

审 计 报 告

众环审字(2026)1100015 号
湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“梦洁股份公司”)财务报表,包括
2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司
现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
梦洁股份公司 2025 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2025 年度合并及公司的经营成
果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于梦洁股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)加盟商销售收入确认

关键审计事项 在审计中如何应对该事项

梦洁股份 2025 年度营业收入 针对加盟商销售收入确认,我们实施了如下主要审计
总额为 167,939.32 万元,其中加盟 程序:
商销售收入 66,554.76 万元,占营业 1、了解、评价管理层对加盟商自销售合同签订、订单收入总额的 39.63%。对加盟商销售 审批、发货、验收至销售收入确认等销售流程中内部收入的重点关注主要是其销售额及 控制的设计,测试关键控制点执行的有效性。
占比较大,根据梦洁股份收入确认 2、通过检查加盟商销售合同及与管理层的访谈,对与政策,加盟商销售以将商品发送到 加盟商收入确认有关的控制权转移时点进行分析评指定地点并经验收确认时点作为销 估,进而评估梦洁股份对加盟商销售收入确认政策的售收入确认时间,可能存在将未验 适当性。
收的货物确认为收入,其收入是否 3、对加盟商销售情况进行分析,评估是否合理;同时计入恰当的会计期间可能存在错报 对新增和销售增长较大加盟商的工商资料进行查询,风险。故我们将加盟商销售收入确 以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。

定为关键审计事项。 4、采用抽样方式对加盟商销售收入实施以下审计程
参见财务报表附注四、27 和附注 序: 检查与收入确认相关的支持性文件,包括加盟合六、40。

同、销售发票、订购单、发货单、物流单、验收凭据
等。

5、针对资产负债表日前后确认的加盟商销售收入核对
至发货单、物流单、验收凭据等支持性文件,以检查
加盟商销售收入是否计入恰当的会计期间。

6、结合应收账款审计,对本期主要加盟商交易金额进
行询证,以检查主要加盟商销售收入确认的真实性和
准确性。

(二)应收账款坏账准备计提

关键审计事项 在审计中如何应对该事项

截至 2025 年 12 月 31 日,梦 针对应收账款坏账准备计提,我们实施了如下主要审计
洁股份应收账款期末账面余额 程序:
30,828.77 万元,坏账准备余额 1、了解并评价公司应收账款信用管理相关内部控制的

关键审计事项 ……
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