公告日期:2026-04-18
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于会计师事务所履职情况的评估报告
杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)作为公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。德勤华永按时、独立完成了相关审计工作,并出具了标准无保留意见的财务报告和内部控制审计报告,以及其他专项说明。经评估,公司认为德勤华永在审计过程中保持了专业性和独立性,工作勤勉尽责,按时完成审计工作,其出具的审计意见公允反映了公司的财务状况和经营成果。具体情况如下:
一、会计师事务所的基本情况
德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于
2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222 号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生,2025 年末合伙人人数为 214 人,从业
人员共 6,133 人,注册会计师共 1,161 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元,其中审计
业务收入为人民币 33.52 亿元,证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为
61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务,审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德
勤华永所提供服务的上市公司中主要行业包括制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业。德勤华永提供审计服务
的上市公司中与本公司同行业客户共 23 家。
二、会计师事务所履职情况说明
德勤华永按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》及其他执业准则的相关要求,独立执行审计工作。在审计过程中,德勤华永与公司就其自身及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度重点审计领域、风险判断和审计意见等事项进行了充分沟通。
经审计,德勤华永对公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计
报告,对公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性出具了标准无保留
意见的内部控制审计报告。德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司的财务状况和经营成果;公司保持了有效的财务报告内部控制。
此外,德勤华永还对 2025 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况、公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务出具了专项说明。
德勤华永在专业团队配置、审计方案制定与执行、审计质量管理机制、信息安全管理、风险承担能力水平等方面的履职表现均符合相应要求。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估意见
经评估,公司认为德勤华永在年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序,按时完成了公司 2025 年度财务报告和内部控制审计相关工作,其出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 18 日
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