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发表于 2026-04-24 19:26:44 股吧网页版
达实智能:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-25

深圳达实智能股份有限公司

审计报告

勤信审字【2026】第 2238 号

目 录

内 容 页 次

一、审计报告 1-5

二、已审财务报表

1.合并资产负债表 6-7

2.母公司资产负债表 8-9

3.合并利润表 10

4.母公司利润表 11

5.合并现金流量表 12

6.母公司现金流量表 13

7.合并所有者权益变动表 14-15

8.母公司所有者权益变动表 16-17

三、财务报表附注 18-110

中勤万信会计师事务所
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审 计 报 告

勤信审字【2026】第 2238 号
深圳达实智能股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳达实智能股份有限公司(以下简称达实智能)财务报表,包
括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了达实智能2025 年12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于达实智能,并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)建造合同收入的确认:

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 30“收入”及附注五 41“营业收入和营
业成本”。

2025 年度达实智能营业收入为 202,469.42 万元,其中建造合同收入为
157,868.21 万元,占营业收入的 77.79%,金额及比例重大。

达实智能收入主要来自于根据履约进度在一段时间内确认收入的建造合同。达实智能按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期营业收入;同时,按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额,确认为当期营业成本。达实智能管理层需要在初始时对建造合同总收入和总成本做出合理估计,并于合同执行过程中持续评估和修订,涉及管理层的重大会计估计,同时营业收入是公司关键业绩指标之一,对于财务报表具有重要性。因此,我们将建造合同收入的确认认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对建造合同收入的确认执行的主要审计程序包括:

(1)了解、评估和测试与建造合同预计总收入的估计、成本预算编制以及收入确认相关的内部控制;

(2)选取建造合同样本,检查管理层预计总工作量、总收入成本所依据的建造合同及预算成本资料,并对合同总价、付款方式等合同条款及预算成本进行审阅;

(3)检查经客户或第三方监理确认的完工进度单,对本年确认的收入和成本等数据进行重新计算,测试其准确性;

(4)针对主要项目的毛利率进行分析复核程序;

(5)就建造合同的关键条款向客户函证,……
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