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发表于 2025-03-28 18:41:53 股吧网页版
新联电子:年度关联方资金占用专项审计报告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-29


公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国.江苏.无锡 Wuxi.Jiangsu.China

总机:86(510)68798988 Tel:86(510)68798988

传真:86(510)68567788 Fax:86(510)68567788

电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn

关于南京新联电子股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2025]E1057号
南京新联电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京新联电子股份有
限公司(以下简称“贵公司”)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及
母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日签发
了苏公 W[2025]A158 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》的规定,贵公司编制了后附的《南京新联电子股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇 总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2024 年度财务报表审计中所执 行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用

公证天业会计师事务所

途。
(此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京新联电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页)

公证天业会计师事务所 中国注册会计师: 娄新洁

(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师: 嵇金丹

中国·无锡 2025 年 3 月 27 日

南京新联电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

占用方与 2024 年期 2024 年度占 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期

非经营性资金 资金占用方名称 上市公司 上市公司核算 初占用资 用累计发生 占用资金的 还累计发生 末占用资金 占用形成原 占用性质

占用 的关联关 的会计科目 金余额 金额(不含 利息(如 金额 余额 因

系 ……
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