公告日期:2026-04-28
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等的规定和要求,公司对天健 2025 年度履职情况进行了评估,具
体情况如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025年末执业人 注册会计师 2363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
业务收入总额 29.88亿元
2025年(经审计 审计业务收入 26.01亿元
)业务收入
证券业务收入 15.47亿元
客户家数 756家
审计收费总额 7.35亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售
2024年上市公司 业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及
(含A、B股)审 涉及主要行业 水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、
计情况 渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和
商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业
,综合,卫生和社会工作等
本公司同行业上市 578
公司审计客户家数
注:以上信息由天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会第四次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,同意聘任天健为公司 2025 年度审计机构,为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作安排,天健对公司 2025 年度财务报告进行了审计,同时对公司 2025 年内部控制执行的有效性、关于营业收入扣除情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的
合并及公司经营成果和现金流量,为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
经公司评估,天健在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度
进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时……
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