公告日期:2026-04-08
海能达通信股份有限公司
2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年12月22日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
首席合伙人 李惠琦 2025年末合伙人数量 244人
上年末执业人 注册会计师 1,361人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过400人
业务收入总额 26.14亿
2024年业务收 审计业务收入 21.03亿
入
证券业务收入 4.82亿
客户家数 297
审计收费总额 3.86亿
2024年上市公 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发
司(含A、B股) 涉及主要行业 和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交
审计情况 通运输、仓储和邮政业
本公司同行业上市 36
公司审计客户家数
二、执业记录
1、项目组成员基本信息
项 目 组 成 何时成为 何时开始从 何时开始 何时开始为 近三年签署或
员 姓名 注册会计 事上市公司 在本所执 本公司提供 复核上市公司
师 审计 业 审计服务 审计报告情况
项 目 合 伙 平 海 2016 年 2008 年 2023 年 2024 年 4 份
人 鹏
签 字 注 册 平 海 2016 年 2008 年 2023 年 2024 年 4 份
会计师 鹏
欧 阳 2022 年 2013 年 2020 年 2024 年 1 份
乐
项 目 质 量 邱 连
控 制 复 核 强 1999 年 1999 年 1998 年 2023 年 15 份
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
致同会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中,致同所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,致同所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复……
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