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发表于 2026-02-09 18:19:02 股吧网页版
ST华西:股票交易异常波动公告 查看PDF原文

公告日期:2026-02-10


证券代码:002630 证券简称:ST 华西 公告编号:2026-009
华西能源工业股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 公司于 2026 年1 月 31 日披露了《2025 年度业绩预告》,预计公司 2025 年
度期末净资产为-4,000 万元。目前,公司 2025 年年度审计工作尚在推进当中,期末净资产等数据目前尚未审定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条,如公司 2025 年度经审计的期末净资产为负值,深圳证券交易所将在公司披露 2025 年年度报告后对公司股票交易实施退市风险警示(*ST )。请投资者注意相关风险。

2.公司 2024 年度《内部控制审计报告》有关整改事项,其中阜平 EPC 项目
有关整改尚未完成。目前,公司 2025 年度内部控制审计正在进行过程中,最终内控审计意见尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1条的规定,如公司 2025 年度财务报告内部控制被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票交易将被实施退市风险警示(*ST)。敬请投资者关注、注意相关风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

华西能源工业股份有限公司(证券代码 002630、证券简称 ST 华西,以下简
称“公司”)股票连续三个交易日内(2026 年 2 月 5 日、2 月 6 日、2 月 9 日)
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、关注、核实情况

1.公司前期披露的信息不存在需要更正之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。

3.经核实,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5.控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6.经查询,在本次股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的重要信息不存在需要更正之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年度业绩预 告 》( 公 告编号:
2026-006),预计公司 2025 年度营业收入 155,000 万元、净利润-24,000 万元、
净资产-4,000 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条,如公司2025 年度经审计的期末净资产为负值,深圳证券交易所将在公司披露 2025 年年度报告后对公司股票交易实施退市风险警示(在股票简称前冠以*ST 字样)。
上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,存在不确定性。截至本公告披露日,公司 2025 年年度审计工作尚在推进当中,期末净资产等数据目前尚未审定,最终以经年审会计师事务所审计的财务报告为准,具体财务数据公司将在2025 年年度报告中详细披露。请投资者持续关注、并注意相关风险。

3.公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示
相关事项的进展及风险提示公告》(公告编号:2026-005),公司 2024 年度《内部控制审计报告》有关整改事项,其中阜平 EPC 项目有关整改尚未完成。目前,公司 2025 年度内部控制审计正在进行过程中,最终内控审计意见尚存在不确定
性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的规定,如公司 2025 年度财务报告内部控制被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票交易将被实施退市风险警示(*ST)。敬请投资者关注、注意相关风险。
4.公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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