
公告日期:2025-04-18
申科滑动轴承股份有限公司
二〇二四年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-6
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-80
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2025)第 332A013756 号
申科滑动轴承股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了申科滑动轴承股份有限公司(以下简称申科股份公司)财务报表,
包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了申科股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年
度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于申科股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、22 和附注五、29。
1、事项描述
申科股份公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件等产品的研发、生产与销售等业务。于 2024 年度,申科股份公司实现的营业收入为 32,424.05 万元,较上
年增长 18.70%。由于营业收入为关键业绩指标,可能存在申科股份公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:
(1)了解与收入确认相关的内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试了关键控制流程的运行有效性。
……
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