公告日期:2026-04-29
北京中科金财科技股份有限公司
审计报告
中瑞诚审字[2026]第 611747 号
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
电话:010-62267688 邮编:100033 传真:62267682
目 录
一、 审计报告 ...... 1-5
二、 已审财务报表
1、 合并资产负债表 ...... 1-2
2、 合并利润表 ...... 3
3、 合并现金流量表 ...... 4
4、 合并股东权益变动表 ...... 5-6
5、 母公司资产负债表 ...... 7-8
6、 母公司利润表 ...... 9
7、 母公司现金流量表 ...... 10
8、 母公司股东权益变动表 ...... 11-12
9、 财务报表附注 ...... 13-103
10、 财务报表附注补充资料 ...... 104-105
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中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) Chung Rui Certified Public Accountants LLP
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审 计 报 告
中瑞诚审字[2026]第 611747 号
北京中科金财科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“中科金财公司”)财务报
表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了中科金财公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母
公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中科金财公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1、收入确认事项
关键审计事项 审计中应对
公 司 2025 年 度 营 业 收 入 为 (1)了解和评价管理层与收入确认相关的
85,588.96 万元,如财务报表附注三、26 关键内部控制的设计和运行有效性;
所述,公司营业收入主营业务为应用软件 (2)通过分析性程序,分析本期收入波动
开发、技术服务及相关的计算机信息系统 原因,确认是否存在异常,同时针对本年集成服务,具体分类集成服务、技术服务 记录的收入交易选取样本,核……
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