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发表于 2026-04-24 18:35:01 股吧网页版
凯文教育:关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-25


北京凯文德信教育科技股份有限公司

关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员
会履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“鹏盛事务所”)成立于2005年1月11日,是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。截至2024年末,鹏盛事务所已计提职业风险基金3,506.42万元,购买职业保险累计赔偿限额3,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

截至2024年末,鹏盛事务所合伙人133人,注册会计师580人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师166人。

鹏盛事务所配备了专业审计团队,核心团队成员具备多年上市公司审计经验。项目合伙人、签字注册会计师张繁荣先生,拥有注册会计师执业资质,2003年成为执业注册会计师,2007年开始从事上市公司审计与大型国有企业审计,专职审计工作20年,近三年签署或复核3家上市公司审计报告。签字注册会计师康梦佳女士,2024年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人欧阳春竹,注册会计师、合伙人,2009年起即在具有证券期货审计从业资格的万隆亚洲会计师事务所深圳分所、国富浩华会计师事务所深圳分所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所工作从业期间负责或参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和并购重组审计,证券业服务从业经验丰富。

二、2025 年度年审会计师事务所履职情况

鹏盛事务所遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,按照《审计业务约定书》,针对公司实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。在执行审计工作的过程中,鹏盛事务所就审计人员独立性、审计计划执行进展、关键审计事项、审计调整事项、初审意见等内容与公司治理层进行了详细
沟通。鹏盛事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。

经审计,鹏盛事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。鹏盛事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)董事会审计委员会对鹏盛事务所提供的资料进行了审核,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求。经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过聘任鹏盛事务所为公司 2025 年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)2026 年 1 月 27 日,公司召开第六届董事会审计委员会第十五次会议,
审计委员会委员与签字注册会计师就 2025 年度审计工作制定了《总体审计策略》,包含审计范围、拟出具的报告、时间节点、关键审计事项等内容进行了沟通。

(三)2026 年 4 月 1 日,公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议,
负责公司审计工作的注册会计师就 2025 年度审计工作进展及后续工作安排与治理层进行沟通。

(四)2026年4月23日,公司召开第六届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过《关于2025年度财务情况的议案》《关于2026年第一季度财务情况的议案》《2025年度内部控制自我评价报告》《2026年第一季度内部审计工作报告》四项议案。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等有关规定,按照《董事会审计委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》的规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计……
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