• 最近访问:
发表于 2026-04-03 20:42:41 股吧网页版
茂硕电源:内部控制审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-04


茂硕电源科技股份有限公司

二〇二五年度

内部控制审计报告

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

茂硕电源科技股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

目 录

内部控制审计报告 1-2
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B座 13 层

邮编 100044

电话 010 6221 2990

传真 010 6225 4941

网址 www.zzttcpa.com

内部控制审计报告

中证天通(2026)证专审 21100003 号
茂硕电源科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”)2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是茂硕电源董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,茂硕电源于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、非财务报告内部控制缺陷

我们提醒内部控制审计报告使用者注意,茂硕电源的非财务报告内部控制存在重大缺陷。

因某供应商物料问题引起公司有关产品功能瑕疵,为持续维护客户关系与市场信誉,公司对部分消费类电源产品的售后问题主动予以妥善处理,并计提相应预计负债,公司对某供应商相关索赔工作正在积极推进。茂硕电源存在以下缺陷:某供应商提供的物料具有质量问题,该物料占公司整体物料采购成本比重较……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500