• 最近访问:
发表于 2026-04-17 20:24:27 股吧网页版
信质集团:2025年年度审计报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-18


审计报告

信质集团股份有限公司

容诚审字[2026]518Z1038 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 审计报告 1-7

2 合并资产负债表 1

3 合并利润表 2

4 合并现金流量表 3

5 合并所有者权益变动表 4 - 5

6 母公司资产负债表 6

7 母公司利润表 7

8 母公司现金流量表 8

9 母公司所有者权益变动表 9 - 10

10 财务报表附注 11 - 128

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 号
审 计 报 告 幢 层 至

容诚审字[2026]518Z1038 号

信质集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了信质集团股份有限公司(以下简称信质公司)财务报表,包括 2025

年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合

并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了信质公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度

的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照
中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则,我们独立于信质公
司,并遵守了独立性准则中适用于公众利益实体财务报表审计的规定,同时履行
了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事
项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不
对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1、事项描述

信质公司的主要业务包括汽车零部件、电动车零部件、冰压机零部件及其他

电机配件的生产和销售,2025 年度信质公司销售收入 610,230.83 万元。由于营业收入是信质公司关键业绩指标之一,营业收入的确认对信质公司的经营成果影响较大,存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认时点的固有风险。因此,我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于收入确认实施的相关审计程序主要包括:

(1)了解、评价及测试与收入相关的关键内部控制,并执行内部控制测试,评价内部控制制度设计是否合理以及执行是否有效;

(2)了解与复核收入确认政策,检查主要客户合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当,复核相关会计政策是否一贯运用;

(3)对营业收入实施分析程序,与历史同期、同行业的毛利率进行对比,分析毛利率变动情况,复核收入是否合理;

(……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500