公告日期:2026-04-29
证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2026-018
福建金森林业股份有限公司
2025 年审会计师履职情况评估报告
福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2025 年度年报审计师机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、基本情况及资质条件
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通
合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
1001-26,首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册
会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。
项目合伙人:闫钢军,中国注册会计师。负责项目总体质量、进度、人员安排;负责与被审计单位充分且及时沟通;批准项目总体策略、具体计划及调整计划;检查、指导项目具体负责人切实履行责任;解决项目执行中所有重大方面相
关事项;负责报告的重点复核。
项目负责总监:郭清艺,中国注册会计师。负责项目工作进度和业务质量的控制,关注项目现场负责人的工作情况;负责安排调配项目人员,落实重大问题;协助项目总体负责人做好与被审计单位的沟通;提出项目实施方案及调整方案;对项目组进行指导,检查项目实施方案的执行情况,向项目总体负责人及时报告项目进度及发现的关键问题;负责报告的详细复核。
项目负责经理:杨晶琦,中国注册会计师。负责项目执行过程的管理和控制;负责项目执行过程的具体工作,包括项目的计划、执行、组织、协调、控制;现场指导项目人员工作;协调与被审计单位与项目组之间的具体工作;及时向项目具体负责人汇报工作;研究解决项目执行中的各种问题,保证项目实施方案如期完成;召集例会和汇报总结会。
3.业务规模
2024 年度,容诚所经审计的收入总额为 25.10 亿元,其中审计业务收入 23.
49 亿元,证券业务收入 12.38 亿元。容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报
审计业务,审计收费总额 6.20 亿元。客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。
二、执业记录
2023-2025 年,容诚所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督
管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次;101 名从
业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理
措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
本项目合伙人、项目负责总监、项目负责经理近三年未因执业行为受到处罚、监管措施或处分。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中,公司所有重大会计审计事项与容诚所项目团队进行了沟通,所有咨询事项均得到妥善解答与专业技术支持。
2.意见分歧解决
容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。2025 年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
容诚所制定了业务报告多级复核制度,并对内部复核的层级、各层级的复核范围、执行复核的具体要求以及复核记录要求等做出明确规范。2025 年年度审计过程中,容诚所实施了项目质量复核程序。
4.项目质量检查
容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,构建了质量管理体系,检查人员具有良好职业道德、扎实专业知识、丰富实践经验。
5.质量管理缺陷识别与整改
容诚所评价在监控活动中发现的情况,以确定是否存在缺陷,包括监控和整改程序中的缺陷。在近一年的监控过程中没有识别出质量管理缺陷。
四、工作方案
近一年的审计过程中,容诚所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,包含审计策略、审计的重点内容、……
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