公告日期:2026-04-24
国联财务有限责任公司
二〇二五年度风险评估
专项审核报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
专项审核报告 1-2
2024年度风险评估说明 1-8
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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专项审核报告
致同专字(2025)第 320C000465号
国联财务有限责任公司全体股东:
我们接受委托,审核了国联财务有限责任公司(以下简称国联财务)管
理当局编制的截止 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关风险控制体系的风险评
估说明。建立健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程序的真实性和完整性是国联财务管理当局的责任。我们的责任是对国联财务与财务报表有关的风险评估说明发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司关于风险管理的评价是否不存在重大错报获取合理保证。我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价国联财务与财务报表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
根据对风险管理的了解和评价,我们未发现国联财务截至 2025年 12月 31
日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当,或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的程度,根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。
本报告仅供国联财务上报上海证券交易所审核使用。未经书面许可,不 得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年二月二十八日
国联财务有限责任公司
截至 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关
风险控制体系的风险评估说明
一、公司基本情况
国联财务有限责任公司(以下简称公司或本公司)经中国银行业监管委员会 2008
年 3 月 26 日银监复[2008]111 号《中国银监会关于批准无锡市国联发展(集团)有限
公司筹建财务公司的批复》同意,由无锡市国联发展(集团)有限公司、国联信托
有限责任公司(现变更为国联信托股份有限公司)、无……
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