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发表于 2025-04-29 02:57:06 股吧网页版
东易日盛:2024年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2024 年年度报告

【2025 年 4 月 29 日】

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈辉、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了带
持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请广大投资者注意阅读。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投
资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经营发展中可能存在的相关风险,详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之
“十一、公司未来发展的展望”部分,敬请广大投资者注意阅读。

一、公司股票将被实施退市风险警示

根据公司聘请的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)
对公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,公司 2024 年度末合并口径经审计净资产为负值,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定,股票交易将被实施退市风险警示。

二、公司股票被实施其他风险警示

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润低者均为负值,且最近一个会
计年度审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定,股票交易将被实施其他风险警示。

三、公司被出具非标准意见审计报告的风险提示

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为本公司出具了带持续经
营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,相关意见事项详见本报告第十节之“审计报告”,请投资者注意风险。

此外,2024 年 10 月,北京第一中级人民法院已经启动对公司的预重整程序,公司正
积极配合法院、临时管理人及相关方开展公司预重整相关工作,积极与相关方共同论证解决债务问题和未来经营发展问题的方案,争取早日进入重整程序,形成重整计划草案并提交债权人会议审议及法院批准。截止目前,公司已与重整产业投资人及财务投资人分别签署了重整投资协议并收到全额保证金,重整双线层报工作正在持续、有序推进。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析......12
第四节 公司治理...... 27
第五节 环境和社会责任...... 42
第六节 重要事项...... 43
第七节 股份变动及股东情况......51
第八节 优先股相关情况...... 57
第九节 债券相关情况......57
第十节 财务报告...... 58

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签名的公司 2024 年年度报告文本。
五、其他有关资料。
上述文件同时置备于公司证券部备查。

释义

释义项 指 释义内容

本公司、公司、东易日盛 指 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

证监会 ……
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