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发表于 2026-04-28 15:54:49 股吧网页版
一心堂:一心堂药业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-29


一心堂药业集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

2025 年度履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规、监管规则及内部制度的规定,一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会作为公司内部监督的核心机构,2025年度切实履行对公司聘请的会计师事务所审计工作的监督职责,保障审计工作质量与独立性。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1.基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)
(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
(5)首席合伙人:石文先

(6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 723 人。

(7)2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业
务收入 56,912.18 万元。

(8)2025 年度上市公司审计客户家数 253 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,
房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 33,868.63 万元,批发和零售同行业上市公司审计客户家数 13 家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

(1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1
次,纪律处分 5 次,监督管理措施 11 次。

(2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次,44
名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 14 人次、监管措施 42 人次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第七届董事会第一次临时会议,2025 年 12 月 10 日召开
2025 年度第四次临时股东会,审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,同意续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构。公司审计委员会和独立董事对该事项发表了同意的审核意见。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况

2025 年度,审计委员会通过召开专项会议、审阅相关资料、现场沟通调研等多种方式开展监督工作,具体实施情况如下:

(一)审计委员会对会计师事务所在审计前期筹备阶段履行审核与把控的职责,对审计机构及团队资质进行审核,确认其具备相关业务资格,不存在影响履职的不良监管记录,且与公司及关联方无关联关系,具备承担本次审计工作的专业能力与独立性。审计委员会审阅了中审众环提交的 2025 年度审计计划,重点关注审计目标设定、审计范围覆盖、重大风险领域识别、审计程序设计及审计时间安排等内容。针对审计计划制定过程中遇到的各项问题,审计委员会与审计团队充分沟通,提出优化建议,确保审计计划贴合公司业务特点,能够全面覆盖审计重点与风险点。审计委员会结合公司业务规模、审计范围、行业平均收费水平及中审众环的服务质量,对 2025 年度审计费用的合理性进行审核,确保审计费用定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形,并将审核意见提交公司董事会审议。

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