索菱股份:年度关联方资金占用专项审计报告
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公告日期:2025-03-20
关于深圳市索菱实业股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
尤振专审字[2025]第 0036 号
深圳市索菱实业股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
尤振专审字[2025]第0036号
深圳市索菱实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年度
财务报表进行了审计,并于 2025 年 3 月 18 日出具了尤振审字[2025]第 0092 号审计报
告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。除了对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读
本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
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