公告日期:2026-03-27
四川久远银海软件股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华信会计师事务所”)作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙
企业。
注册地址:泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号;总部办公地址:成都市武侯区洗面
桥街 18 号金茂礼都南 28 楼;首席合伙人:李武林。
华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。
截至 2025 年 12 月 31 日,华信会计师事务所共有合伙人 52 人,注册会计师 131 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 104 人。
华信会计师事务所 2025 年度未经审计的收入总额 14,506.86 万元,审计业务收入
14,506.86 万元,证券期货相关业务收入 10,297.78 万元;华信会计师事务所共承担 38 家
上市公司 2024 年度财务报表审计,审计收费共计 4,478.80 万元。上市公司客户主要行业包括:制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;农、林、牧、渔业;信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为【2】家。
2.投资者保护能力
华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业
保险。截至 2025 年 12 月 31 日,累计责任赔偿限额 10,000 万元,相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结
合公司 2025 年年报工作安排,华信会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,华信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况,以及 2025 年
度的合并及公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。华信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,华信会计师事务所与公司沟通的情况:
在审计工作过程中,华信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、审计委员会及独立董事进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
1. 董事会审计委员会于 2025 年 3 月 20 日召开会议,审议通过了《公司续聘 2025
年度审计机构的议案》。华信会计师事务所 2024 年度为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、
内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,诚信情况良好,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。